送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-08-07 19:14

您之前的會計分錄是怎么做的?

酒玩家@瑩瑩 追問

2023-08-07 19:16

我們發票開了31377,付款3萬,我們做的是借管理費用31377,貸銀行存款3萬,所以現在貸方余額一直掛著1377

酒玩家@瑩瑩 追問

2023-08-07 19:18

我們是小企業會計準則直接沖減費用可以嗎老師,具體的分錄是什么,這是去年入賬的有沒有影響

易 老師 解答

2023-08-07 19:18

您是使用的是企業會計準則還是小企業會計準則?

酒玩家@瑩瑩 追問

2023-08-07 19:20

小企業
會計準則

酒玩家@瑩瑩 追問

2023-08-07 19:25

老師麻煩解答一下

易 老師 解答

2023-08-07 19:25

借:其他應收款貸::利潤分配-未分配利潤

酒玩家@瑩瑩 追問

2023-08-07 19:31

沖減去年的費用也是計入利潤分配嗎

易 老師 解答

2023-08-07 19:32

學員您好,是的,對的

酒玩家@瑩瑩 追問

2023-08-07 19:37

原理是什么老師

易 老師 解答

2023-08-07 19:54

涉及到去年的損益,企業準則是調整以前年度損益,小企業會計準則的話因為沒有以前年度損益調整就只能調整未分配利潤

酒玩家@瑩瑩 追問

2023-08-07 20:01

還有個問題老師,我上個月其他應付社保掛了個余額,應該是多計提了,我該怎么沖回

易 老師 解答

2023-08-07 20:15

下個月少計提這個差額就可以

酒玩家@瑩瑩 追問

2023-08-07 20:19

我把這個月我把這個差額先沖掉可以嗎,意思是不是工資多計提了

易 老師 解答

2023-08-07 21:06

你說的這種也可以的。

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同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
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這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好,暫估入賬的應收,需要按月末調整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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