送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-07-26 15:36

您好, 是因為什么原因補交了

春暖花開 追問

2023-07-26 15:40

更改了去年的申報表,申報了未開具發票收入。今年就補繳了增值稅

劉艷紅老師 解答

2023-07-26 15:46

借:以前年度損益調整, 
 
貸:應交稅費-增值稅-稅收檢查調整。 
 
實際繳納時, 
 
借:應交稅費-增值稅-稅收檢查調整, 
 
貸:銀行存款。

春暖花開 追問

2023-07-26 15:50

2021.12要不要補寫未開票收入的分錄了?

劉艷紅老師 解答

2023-07-26 15:53

要寫的話是通過以前年度損益調整

春暖花開 追問

2023-07-26 15:53

2021年12月的申報表更正了,那 這個未開票收入分錄是在什么時候來寫?

劉艷紅老師 解答

2023-07-26 15:55

可以現在寫,通過以前年度損益調整

春暖花開 追問

2023-07-26 16:02

怎么通過以前年度損益調整寫未開票收入的分錄?

劉艷紅老師 解答

2023-07-26 16:10

借:應收賬款 
貸:以前年度損益調整

春暖花開 追問

2023-07-26 16:19

不能寫  借應收賬款 貸主營業務收入  應交稅銷項稅

劉艷紅老師 解答

2023-07-26 16:24

那你今年的收入會增加哦

春暖花開 追問

2023-07-26 16:31

那我這樣通過了以前年度損益調整  主營業務收入就不用增加了嗎?我沒有以前年度損益調整科目可以用利潤分配-未分配利潤代替嗎

劉艷紅老師 解答

2023-07-26 17:14

可以用利潤分配-未分配的,這個調的是以前的利潤

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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