送心意

玲老師

職稱會計師

2023-07-26 10:25

你好,就是做你原來相反的分錄就可以了。

淡墨輕輕影888 追問

2023-07-26 10:28

我需要退之前的發票回去嗎

淡墨輕輕影888 追問

2023-07-26 10:32

3月已入賬,入賬發票需要退回嗎?

玲老師 解答

2023-07-26 10:38

你好,您可以退回去發票,用復印件做賬也行。

淡墨輕輕影888 追問

2023-07-26 10:40

退回去,我3月份的賬是復印件是嗎

淡墨輕輕影888 追問

2023-07-26 10:41

因為退回去了,我感覺我3月份賬務處理缺了發票附件了

玲老師 解答

2023-07-26 10:47

用發票復印件做附件是可以的。

玲老師 解答

2023-07-26 10:47

如果不退回去寫個說明也行,雙方同意就行。

淡墨輕輕影888 追問

2023-07-26 10:57

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2023-07-26 11:03

不客氣的問題解決,請好評。

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相關問題討論
紅沖分錄的不是原樣進項沖,而是類似這樣 借:原材料 負數????? 貸:應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項下月 正數
2022-10-08 15:55:02
您好 計入應交稅費-待認證進項稅額科目
2022-05-28 13:53:05
你好,出口商品進項稅額 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-05-05 13:39:53
對的,是的,你可以做也可以不用做啊,為了避免重復,你可以做 和你抵扣增值稅沒有關系的
2023-08-25 20:43:44
你好,這個是要看那張發票對應的是什么業務。比如你是管理費用,招待費的發票,你勾選不抵扣,那么就是借。借管理費用,業務招待費,貸應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅。
2024-05-06 11:32:19
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