送心意

玲老師

職稱會計師

2023-07-20 16:35

您好,那您收入有沒有少計呢?

pp小妮子 追問

2023-07-20 16:41

當時賬務處理時就按發票計收入了,當時收入多計了,銷項稅就少記了,而且這個已經跨年

玲老師 解答

2023-07-20 16:43

借以前年度損益調整,貸應交稅費。

pp小妮子 追問

2023-07-20 16:45

這樣調的話就會涉及很多分錄,現在這家公司馬上注銷了,還有沒有其他辦法把賬調平就行呢?

玲老師 解答

2023-07-20 16:46

如果金額不是特別大就直接做,在今年就行。

pp小妮子 追問

2023-07-20 16:48

直接按你的分錄做嗎?做這個分錄了還要不要調所得稅?還有沒有其他分錄?

玲老師 解答

2023-07-20 16:49

還要調整所得稅的。如果問你金額大小金額要是小的話就不用,就直接調整今年的收入這個科目就行了。

pp小妮子 追問

2023-07-20 16:52

那請問會計分錄怎么寫呢?如果今年沒有收入了呢?

玲老師 解答

2023-07-20 16:57

借以前年度損益調整,貸應交稅費應交增值稅。
調整所得稅。
借以前年度損益調整,貸應交稅費企業所得稅。
期末結轉損益。業未分配,利潤在以前年度損益調整。

pp小妮子 追問

2023-07-20 17:01

在7月直接按這個分錄調整就行了是吧?

玲老師 解答

2023-07-20 17:01

是的,就是把我寫這個分錄你都抄上去就好了。

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