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pp小妮子
于2023-07-20 16:34 發布 ??826次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-07-20 16:35
您好,那您收入有沒有少計呢?
pp小妮子 追問
2023-07-20 16:41
當時賬務處理時就按發票計收入了,當時收入多計了,銷項稅就少記了,而且這個已經跨年
玲老師 解答
2023-07-20 16:43
借以前年度損益調整,貸應交稅費。
2023-07-20 16:45
這樣調的話就會涉及很多分錄,現在這家公司馬上注銷了,還有沒有其他辦法把賬調平就行呢?
2023-07-20 16:46
如果金額不是特別大就直接做,在今年就行。
2023-07-20 16:48
直接按你的分錄做嗎?做這個分錄了還要不要調所得稅?還有沒有其他分錄?
2023-07-20 16:49
還要調整所得稅的。如果問你金額大小金額要是小的話就不用,就直接調整今年的收入這個科目就行了。
2023-07-20 16:52
那請問會計分錄怎么寫呢?如果今年沒有收入了呢?
2023-07-20 16:57
借以前年度損益調整,貸應交稅費應交增值稅。調整所得稅。借以前年度損益調整,貸應交稅費企業所得稅。期末結轉損益。業未分配,利潤在以前年度損益調整。
2023-07-20 17:01
在7月直接按這個分錄調整就行了是吧?
是的,就是把我寫這個分錄你都抄上去就好了。
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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2023-07-20 16:41
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2023-07-20 17:01
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