送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-07-12 11:21

你好這個要看你收到發票的時候是怎么做的分錄

1061650489 追問

2023-07-12 11:27

收到發票時候正常做的進項

宋生老師 解答

2023-07-12 11:34

你好是的,我要知道你具體是怎么做的分錄,才知道你退回的時候怎么做。

1061650489 追問

2023-07-12 11:36

借:原材料
       進項稅額
貸:  應付賬款

宋生老師 解答

2023-07-12 11:43

你現在借,應付賬款貸,原材料,應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出。

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相關問題討論
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,開了負數發票,借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的,同學,是這樣的
2023-01-16 09:56:01
你好,不用的,低于一塊錢不用交。
2023-05-11 11:10:05
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