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kitty
于2023-07-11 13:12 發(fā)布 ??523次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2023-07-11 13:12
你好! 是的,在6月計提
kitty 追問
2023-07-11 13:15
老師,我收入10萬,有一筆勞務費8萬,但這筆勞務費沒有發(fā)票,不能抵所得稅,那這個月是怎么處理這筆業(yè)務呢?
宋生老師 解答
你好!你可以做成本,借主營業(yè)務成本 貸應付賬款等
2023-07-11 13:25
老師您看對不對,借:主營業(yè)務成本 84000 貸:其他應付款-勞務費64800 應交稅金-應交個人所得稅15200 應付賬款-所得稅4000
2023-07-11 13:28
你好!最后那個為什么要有4000
2023-07-11 13:29
勞務費沒有發(fā)票,所得稅需要調(diào)增,要匯算清繳時才可以吧?
2023-07-11 13:31
你好!但是這個不是現(xiàn)在做。而且,對方肯定也不會愿意負擔這個了當然,你內(nèi)賬可以
2023-07-11 13:33
老師,我本季就一筆咨詢費的收入,金額10萬,需要付出8萬的稅前勞務費,勞務費沒有發(fā)票,繳個人所得稅,這筆業(yè)務完整的會計分錄應該是怎么樣?
2023-07-11 13:34
借:主營業(yè)務成本 80000貸:其他應付款-勞務費應交稅金-應交個人所得稅18600
2023-07-11 13:38
那老師,此筆業(yè)務計提所得稅是多少,是按10萬*.05=5000,還是(10萬-8萬)=2萬*.05=1000來計提
2023-07-11 13:40
你好,對企業(yè)是按5000來交稅。
2023-07-11 13:42
所得稅報表中,收入10萬,成本8萬,自動算出來不就是2萬*.05嗎,有地方調(diào)增嗎
你好,是的,你季度是這樣子申報,但是匯算清繳的時候要調(diào)整。
2023-07-11 13:47
老師,那我6月份計提企業(yè)所得稅,是按2萬來計提嗎?
2023-07-11 13:51
你好,是的,季度的時候可以這樣。
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利潤表中應予確認的所得稅費用為當期所得稅和遞延所得稅兩者之和。即:所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅。那季度預繳的企業(yè)所得稅是不是只有當期所得稅
答: 您好,也是可以有遞延所得稅
所得稅費用=當期所得稅+(遞延所得稅負債期末-遞延所得稅期初)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末-遞延所得是資產(chǎn)期初)
答: 你好,同學,應該選擇ad
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
所得稅費用=應交所得稅+遞延所得稅嗎?
答: 同學, 對的 可以這么理解。
個人所得稅規(guī)定,下列應稅所得中適用20%比例稅率的是工資薪金所得稿酬所得紅利所得經(jīng)營所得
討論
(應納稅所得額+遞延所得稅資產(chǎn)-遞延所得稅負債)*25%算企業(yè)所得稅嗎
個人所得稅應納稅所得額,個人所得稅應納稅額,
當期所得稅=應交所得稅,那當年所得稅和當期所得稅的區(qū)別是什么
小微企業(yè)的應納稅所得額低于300萬,所得稅稅率5%,應納稅所得額指的是企業(yè)所得稅的應納稅所得額嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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2023-07-11 13:15
宋生老師 解答
2023-07-11 13:15
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2023-07-11 13:25
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2023-07-11 13:40
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2023-07-11 13:42
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2023-07-11 13:42
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2023-07-11 13:47
宋生老師 解答
2023-07-11 13:51