送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-07-05 09:53

你好借方是進入管理費用,福利費貸方是計入應付職工薪酬。

magi…… 追問

2023-07-05 09:57

我給員工發放的福利和伙食,我直接做的是借方:管理費用,貸方:銀行或者現金可以么

宋生老師 解答

2023-07-05 10:00

你好,這樣子不規范的。

magi…… 追問

2023-07-05 11:39

啊,我22年之前所有的賬務都是這樣做的,已經審計了,有改的必要么?

宋生老師 解答

2023-07-05 11:41

你好,問題不怎么大,可以不用改。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,如果福利費都通過應付職工薪酬-福利費過下,就是應付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
同學,你好 因為這個福利計入費用
2023-09-27 18:31:49
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
你好!是的,也是這樣做的了
2023-08-22 11:07:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...