送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-06-16 14:40

您好,對的,相當于1700不需要給了,你計提了管理費用的話,現在在社保那邊對嗎

果凍 追問

2023-06-16 14:42

那這1700現在在其他應付款的貸方,怎么平呢?

果凍 追問

2023-06-16 14:43

目前賬上的分錄就是上述的做法

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:45

現在在其他應付款,轉到營業外收入,或者沖減管理費用

果凍 追問

2023-06-16 14:48

如果選擇沖減管理費用,是沖減管理費用-社保嗎?

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:50

嗯對是這個意思的

果凍 追問

2023-06-16 14:51

那之前計提的中間科目是不是也要對應沖減?

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:52

對的,是這個意思的

果凍 追問

2023-06-16 14:56

那就是中間科目也得沖銷是嗎?

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:58

中間的科目,一借一貸不需要,如果有一次性的需要

果凍 追問

2023-06-16 15:04

如果不沖銷過度科目的話會導致應付職工薪酬-工資發生額不一樣,如果沖銷,又跟社保明細表不一致,這個正確的做法應該怎么處理呢?

小鎖老師 解答

2023-06-16 15:05

正確是不需要沖銷這個

果凍 追問

2023-06-16 15:07

那直接沖銷費用或者做營業外收入就行是吧?

小鎖老師 解答

2023-06-16 15:10

嗯對是這個意思的

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相關問題討論
借應付職工薪酬貸應交稅費個稅銀行存款 借應交稅費個稅貸銀行存款
2021-01-25 10:46:36
你好,第二個是正確的。
2022-01-21 09:46:20
你好,企業計提本月員工工資時: 借:管理費用等——員工工資(根據員工所屬部門計入對應科目) ?貸:應付職工薪酬——應付職工工資 ? ? ? ? 企業發放員工工資時: 借:應付職工薪酬——應付職工工資 ?貸:銀行存款(或庫存現金) ? ? ? ? 其他應收款——社保費(個人部分) ? ? ? ? 應交稅費——應交個人所得稅
2024-11-16 16:24:19
在處理員工罰款的會計處理時,需要區分兩個概念:公司代付和工資中扣除。這里的關鍵是要準確反映公司的實際支付情況以及員工的實際收入。 公司代付罰款的會計處理: 如果公司先代付了員工的罰款,那么會計分錄應該是: 借:其他應收款(或應付職工薪酬) 貸:銀行存款 這樣的分錄反映了公司先墊付了罰款,然后計劃從員工的工資中扣除。 工資中扣除罰款的會計處理: 在計提工資時,應該計提員工應得的全部工資,包括罰款。然后,在實際支付工資時,扣除罰款部分。這樣的處理方式可以避免虛增公司的工資費用。 計提工資時: 借:工資費用 貸:應付職工薪酬 實際支付工資時: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款(實際支付的金額) 貸:其他應收款(或應付職工薪酬,罰款部分) 與社保繳納的比較: 繳納社保和罰款扣除在會計處理上有相似之處,都是在計算員工應得工資時需要考慮的因素。但它們的目的和性質不同。社保是公司依法應承擔的社會責任,而罰款通常是因為員工違反了公司規定。
2024-10-13 21:32:45
同學你好 沒付就要付的哦
2023-10-27 15:45:47
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