老師,我我們公司去年利潤是負的,根據領導要求,把財 問
是工程貸款利息計入在建工程沒錯 答
老師增值稅期末有留底2600元 起初建賬的話該怎 問
同學你好, 把 應交稅費項下 每個二級科目三級科目按照 科目余額表數據對應借貸方進行錄入 答
老師,請問我手上有一個總分公司,需要合并財報申報 問
必須改(不改企稅匯算工資與個稅系統對不上,會預警)。 ?做法:自然人扣繳端更正2025年對應月份個稅申報,把差300元補上 。 ?總分公司:誰發工資誰更正;合并財報不影響個稅申報主體。 ?結果:更正后,賬上工資=個稅申報數,企稅匯算就能一致。 答
你好,a公司屬于制造業一般納稅人,a公司2023年成立 問
你好可以的計入開辦費 答
請問個稅申報系統我在稅款繳納里點了一個切換,不 問
上傳截圖看看什么情況? 答

1、公司轉款給員工采購,借其他應收款-個人,貸銀行存款,2、公司之前差股東的錢這個員工現金還給了股東,借其他應付款-股東,貸其他應收款--個人,可不可以這樣做
答: 是的,就是那樣做就行
老師您好,公司像法人借錢 會計分錄 借:銀行存款 貸 其他應付款-法人 ,后面老板拿發票來報銷會計分錄是什么? 如果是法人像公司借款,會計分錄 借其他應收款-法人 貸 銀行存款,后面老板拿發票來報銷會計分錄又是什么呢?我有點搞混了,
答: 您好,借:管理費用等 貸:銀行 2.借:管理費用等 貸:其他應收款-法人 ( 這時就不給法人錢了,因為他還欠公司的錢呢)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公戶賺了2萬法人私戶做備用金,怎么做賬務處理,公司還欠法人其他應付款的,直接沖銷還是,做借其他應收款-備用金,貸銀行存款?
答: 借其在應付款,貸銀行存款。








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聶向普 追問
2023-06-02 15:16
meizi老師 解答
2023-06-02 15:16
聶向普 追問
2023-06-02 15:18
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2023-06-02 15:18
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2023-06-02 15:24
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2023-06-02 15:25