送心意

樸老師

職稱會計師

2023-05-30 15:01

同學你好
做了成本呀
那不是有借主營業務成本嗎

Q 追問

2023-05-30 15:11

到后面又紅沖一筆是啥意思

樸老師 解答

2023-05-30 15:16

同學你好
這個是紅沖暫估的

Q 追問

2023-05-30 15:19

哦哦!也就是在這之前有一筆暫估成本的憑證對吧?

樸老師 解答

2023-05-30 15:27

對的

之前暫估了所以現在收到發票做了藍字分錄要紅沖暫估的

Q 追問

2023-05-30 15:41

想這些貨物應稅名稱是開票里面直接有的嗎

樸老師 解答

2023-05-30 15:49

同學你好
對的
直接有的哦

Q 追問

2023-05-30 15:59

老師請問這個憑證為什么不可以直接借:管理費用      貸:銀行存款???

樸老師 解答

2023-05-30 16:07

同學你好
因為之前做了
借費用科目
貸應付賬款

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你好,紅字發票轉出 借:管理費用等? 負數 貸:應付賬款? 負數 應交稅費-增值稅-進項稅轉出 在增值稅申報表的表二填寫進項稅轉出
2024-04-11 15:30:29
你好,沒有認證的進項稅票,做賬應當通過待認證進項稅額核算,而不能直接計入進項稅額核算的
2020-05-09 10:25:58
你好,你要推算的話,還要有一個想要交的稅費率才可以。就是說,你想要交。比如1萬塊錢的稅,然后你的進項有2萬多,加起來就開銷項3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的,就是轉入應交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
你好,不用的,做到應交稅費,待認證里面。
2022-03-28 17:36:56
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