送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-29 14:49

你好,什么原因有差異的?是沒有來得及做收入嗎?

小魚兒 追問

2023-05-29 15:14

不是,期初的時候錄入就是錯誤的

郭老師 解答

2023-05-29 15:16

那你這個期初是哪里來的?內賬還是外賬?

小魚兒 追問

2023-05-29 15:22

內賬,我才接手這個公司的帳,很多問題

郭老師 解答

2023-05-29 15:23

那你用利潤分配為這點來做,借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品。

小魚兒 追問

2023-05-29 15:46

我可以這樣把他的庫存調出來嗎?

郭老師 解答

2023-05-29 15:46

固定資產清理是什么的?

小魚兒 追問

2023-05-29 15:51

因為我這個是沒有設置“待處理財產損溢”科目

郭老師 解答

2023-05-29 15:52

直接借管理費用帶庫存商品就是了。

小魚兒 追問

2023-05-29 15:53

軟件公司讓我找找一個一級科目增加的待處理財產損溢,但你說的這個那你用利潤分配為這點來做,借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品。我沒有理解

郭老師 解答

2023-05-29 15:56

跨年了,跨年的用利潤分配,未分配利潤和你當年做管理費用是一樣的。

小魚兒 追問

2023-05-29 16:01

直接沖銷嗎,沒有懂呢

郭老師 解答

2023-05-29 16:04

這是當年的還是跨年的,直接沖就可以的,你沒有待處理財產損益,不要做了這一個,你做了固定資產清理,這個不對,你處置固定資產的時候才做這一個。

小魚兒 追問

2023-05-29 16:16

跨年了,這樣要怎么做

郭老師 解答

2023-05-29 16:17

跨年了,按照我上面寫的那個未分配利潤

小魚兒 追問

2023-05-29 16:23

借未分配利潤 貸庫存商品

郭老師 解答

2023-05-29 16:24

對的,是的,是這么做的。

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