送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-05-23 14:00

您好,對的,是這個意思的哈

粗枝小葉 追問

2023-05-23 14:03

那我22年的帳,審計過了,是不是就在23年進行調整就行?分錄如何做?

小鎖老師 解答

2023-05-23 14:03

對的,你在2023年正常做抵扣

粗枝小葉 追問

2023-05-23 14:29

調整分錄怎么做?

小鎖老師 解答

2023-05-23 14:30

那你遞減不是作為其他收益嗎

粗枝小葉 追問

2023-05-23 14:53

她原來做的都是直接沖減費用跟成本的

小鎖老師 解答

2023-05-23 14:55

那就需要把之前做的,先沖減

粗枝小葉 追問

2023-05-23 14:58

22年,在23年不用以前年度損益調整嗎?筆數很多,沒法每一筆沖減的

小鎖老師 解答

2023-05-23 14:59

用以前年度損益調整,就是他做錯的費用和成本科目

粗枝小葉 追問

2023-05-23 15:00

每筆沖減目前看是做不了的,太多了,還有什么其他處理辦法?

小鎖老師 解答

2023-05-23 15:01

辦法倒是有,比如直接倒擠差額到往來,但是這樣不準確

粗枝小葉 追問

2023-05-23 15:04

我感覺這也可以理解為政策使用不當造成費用和成本不對,用以前年度損益調整不對嗎?

小鎖老師 解答

2023-05-23 15:18

嗯對,這個是可以用的

粗枝小葉 追問

2023-05-23 15:27

具體的分錄可以幫我列試一下嗎?

小鎖老師 解答

2023-05-23 15:28

我寫的也不準,只能是借 以前年度損益調整  貸 其他應付款的往來的

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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