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林燁
于2017-12-17 14:07 發布 ??5958次瀏覽
老王老師
職稱: ,中級會計師
2017-12-17 14:10
您好,業務招待費在所得稅前扣除有比例的,超過比例了,就要納稅調增,就是減少業務招待費,增加利潤,就叫調增。一般比例是收入的千分之五,或者業務招待費的60%,哪個小按哪個在所得稅前扣除。超出的部分都要納稅調增。
林燁 追問
2017-12-17 14:12
那調節器增具體分錄和業務是如何做的,他是增加所得稅的是嗎
老王老師 解答
2017-12-17 14:14
您好,具體調增利潤是不用做分錄的,只是調表不調賬,直接調整企業所得稅申報表就行。是增加所得稅。
2017-12-17 14:55
老師在職們的學習中經常出現調表不調帳,這個是每個月調節器的還是匯算清繳的時侯調的
2017-12-17 14:58
您好,一般是匯算清繳的時候調整的。
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老師,年會給客戶送的年貨大禮包,直接走業務招待費,可以吧?
答: 你好 是的可以的 , 計入管理費用或者銷售費用-招待費
不是公司的員工買的吃的東西和喝的東西是不是做業務招待費
答: 如果是招待客戶的做業務招待費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
內帳業務招待費記得多少無所謂?
答: 你好,內賬沒有這方面的限制?
老師,業務招待費和交際應酬費有什么區別嗎
討論
老師,這個購買黃金可以勉強放入業務招待費嗎
老師您好,業務招待費比例
請問老師,公司業務招待費如何寫情況說明?
老師你好,我們公司給客戶買的禮品,做業務招待費么?還有摘要怎么寫?
老王老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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林燁 追問
2017-12-17 14:12
老王老師 解答
2017-12-17 14:14
林燁 追問
2017-12-17 14:55
老王老師 解答
2017-12-17 14:58