送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-17 16:11

這是什么原因?損失的是你們單位貨物質量問題嗎?

sweet 追問

2023-05-17 16:20

我們是交通運輸企業,是我們在運輸時把對方貨物弄壞了,所以賠償的貨款,分錄做的營業外支出,這部分需要調增嗎?

郭老師 解答

2023-05-17 16:22

你好,不需要的,你得有一個證明。最好補上一個合同。

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相關問題討論
納稅調增繳納的企業所得稅款,不可以在企業所得稅前扣除
2022-10-08 10:14:42
1,調減1000 2,調增500+50 200-9000×15% 85-9000×0.5% 你計算一下結果 調減40+10+30×75%
2022-03-28 21:42:38
同學你好,應納稅所得額=利潤總額+/-所得稅前利潤中予以調整的項目 所得稅前利潤中予以調整的項目包括納稅調整增加項目和納稅調整減少項目。 建議你去聽下匯算清繳相關課程,這個調增調減,不是一兩句話講得清楚的。
2022-03-02 00:32:38
增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好 這個不涉及阿,你這個要通過以前年度損益調整,不影響你當年的企業所得稅的
2022-11-08 17:06:02
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