送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-11 14:35

哦,直接申報就可以。

ZXY 追問

2023-05-11 14:36

5月份有銷項時還可以抵稅嗎

郭老師 解答

2023-05-11 14:36

可以的,可以抵扣的。

ZXY 追問

2023-05-11 14:43

需要抵稅就先不暫不退稅對嗎

郭老師 解答

2023-05-11 14:47

對的,是的,是這么做的。

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一、增值稅留抵稅,就是“應交稅費——未交增值稅”科目的借方余額,也就是屬于留抵的增值稅稅額。 二、增值稅留抵稅額=增值稅存量稅額%2B增值稅增量稅額。 三、存量稅額,就是2019年3月31日 之前的留抵增值稅,增量稅額就是2019年4月1日之后增加的留抵增值稅稅額。 四、相關的退稅政策,可以看財政部、國家稅務總局2022年第14號公告、2019年第39號公告
2022-04-01 12:14:56
你好,你多繳納的分錄怎么做的?借應交稅費,未交增值稅 貸銀行嗎?
2023-09-20 11:41:23
您好,留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
你好,你這個留抵稅額有單獨做科目核算嗎?正常來講的話,這個留抵稅額不需要單獨做憑證,只要在申報表上有就是
2025-01-07 10:18:23
你好,這個你申請留抵退稅嗎?
2022-05-13 16:36:54
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