送心意

樸老師

職稱會計師

2023-05-11 08:17

主表第36項期初未繳查補稅額欄數據,為納稅人前一申報期的期末未繳查補稅額。該數據與主表第25項期初未繳稅額(多繳為負數)欄數據之和,應與應交稅金--未交增值稅明細科目期初余額一致。

???? ???? ???? 追問

2023-05-11 08:18

這個金額是上月做了一筆進項稅轉出,上月有留底沒扣完的進項,當時做完進項轉出以后,未提示要繳款,所以這個金額,我需要去稅務局繳納么?

樸老師 解答

2023-05-11 08:23

這個月申報的時候看看有沒有交這個金額

沒交就去稅局交

???? ???? ???? 追問

2023-05-11 08:25

這個月申報時候,因為沒有業務開展是0申報,所以當時提醒0元一下無需繳納稅。如果交了以后這一欄會顯示0是么?

樸老師 解答

2023-05-11 08:35

同學你好
對的
是這樣的

???? ???? ???? 追問

2023-05-11 08:37

留底沒抵扣完的進項,可以補這個進項轉出需要補交的款么

樸老師 解答

2023-05-11 08:40

同學你好
這個可以的

???? ???? ???? 追問

2023-05-11 08:41

如果可以的話,那我是不是就不用去稅務局繳費了呢?為啥不是0呢,這欄

樸老師 解答

2023-05-11 08:47

因為你沒交所以不是零
這個就是上期未交的

???? ???? ???? 追問

2023-05-11 08:48

所以還是需要去稅務局去繳?申報時候沒有提醒要繳

樸老師 解答

2023-05-11 08:52



先問問當地稅局吧

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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