送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-05-10 16:45

你好,未交增值稅轉出了才會成為未交增值稅

標致的春天 追問

2023-05-10 17:06

先轉出,成為了未交增值稅  
借未交增值稅轉出   貸未交增值稅

再交稅扣款
借未交增值稅  貸銀行賬款
是這樣嗎

宋生老師 解答

2023-05-10 17:09

你好是的,就是這樣子做。

標致的春天 追問

2023-05-10 17:19

11月份的稅款是11月份做還是12月份做啊?

比如11月份(銷項-進項=2000元)
在12月做分錄

借未交增值稅轉出2000. 貸未交增值稅2000
借未交增值稅2000   貸銀行賬款2000
是這樣嗎

宋生老師 解答

2023-05-10 17:19

你好,是11月底做上面這個分路,12月做下面這個分錄

標致的春天 追問

2023-05-10 17:29

好的老師,明白了。
我有幾個月漏了做這個分錄:【借未交增值稅轉出. 貸未交增值稅】
現在可以直接補起來嗎?
或者說除了補起來還需要再做其他的嗎

宋生老師 解答

2023-05-10 17:32

你好之前的建議你就算了。

標致的春天 追問

2023-05-10 17:34

好吧,可是現在
未交增值稅有余額在貸方,怎么弄

宋生老師 解答

2023-05-10 17:36

你好,你這個正常應該是沒有交完的稅呀。在貸方是還沒有交的稅。

標致的春天 追問

2023-05-10 17:38

錢已經交了,
后半部分的分錄做了,借未交增值稅 貸銀行賬款。這個正常記了。

前部分的分錄
【借未交增值稅轉出. 貸未交增值稅】
這個沒有做,

現在漏做的直接補起來嗎?有什么影響嗎

宋生老師 解答

2023-05-10 18:27

您好,如果你做了這個,但是沒有做未交轉出的,你應該是借方余額才對了

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
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