送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-10 16:38

已入賬的進項稅怎么轉出

郭老師 解答

2023-05-10 16:38

你好,什么原因需要轉出?

負責的白貓 追問

2023-05-10 16:40

取得經過稅務局核查取得異常發票

郭老師 解答

2023-05-10 16:40

如果實際有業務,借以前年度損益調整,
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。跨年的。

負責的白貓 追問

2023-05-10 16:41

沒有跨年 就上個月的

郭老師 解答

2023-05-10 16:42

那你上個月做的是費用嗎?借管理費用,貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。

負責的白貓 追問

2023-05-10 16:43

有實際業務 借 原材料  應交稅費應交增值稅進項稅  貸 銀行存款 

郭老師 解答

2023-05-10 16:44

借原材料,貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。

負責的白貓 追問

2023-05-10 16:47

本來借方應該入庫存商品的 入管理費用

郭老師 解答

2023-05-10 16:48

那你修改一下我上面的分錄。

負責的白貓 追問

2023-05-10 16:49

好的 謝謝  這是稅額轉出  原來金額不變嗎

郭老師 解答

2023-05-10 16:50

和你的發票的稅額是一樣的。

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相關問題討論
紅沖分錄的不是原樣進項沖,而是類似這樣 借:原材料 負數????? 貸:應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項下月 正數
2022-10-08 15:55:02
您好 計入應交稅費-待認證進項稅額科目
2022-05-28 13:53:05
你好,出口商品進項稅額 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-05-05 13:39:53
對的,是的,你可以做也可以不用做啊,為了避免重復,你可以做 和你抵扣增值稅沒有關系的
2023-08-25 20:43:44
你好,這個是要看那張發票對應的是什么業務。比如你是管理費用,招待費的發票,你勾選不抵扣,那么就是借。借管理費用,業務招待費,貸應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅。
2024-05-06 11:32:19
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