送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-06 14:37

你好,應付職工薪酬工資根據這個來填寫,賬載金額是貸方發生額合計,實際金額和稅收金額是借方發生額合計,只要匯算清繳之前支付出去都算。

舒心的羽毛 追問

2023-05-06 14:40

賬載金額填應付職工薪酬薪酬-工資,本年累計貸方上的數嗎?

郭老師 解答

2023-05-06 14:40

對的,是的,是這么做的。

舒心的羽毛 追問

2023-05-06 15:01

老師,我們職工教育經費有兩筆是21就繳費,但是后面沒開始22年就退款了。一共退了22400元。我填職工教育經費支出要怎么填?

郭老師 解答

2023-05-06 15:02

第一列賬載金額填寫的是你賬上做的
實際金額和稅收金額,這個是減去退回來的。

舒心的羽毛 追問

2023-05-06 15:16

老師,麻煩你幫我看一下,固定資產折舊攤銷表這種填對嗎?我們的固定資產只有電腦

郭老師 解答

2023-05-06 15:17

你這個是什么時間買來的固定資產?第二列填寫的是2022年你賬上折舊的金額,第三列填寫的是從購買到2022年底折舊的金額。如果有發票的第四列和第一列是一樣的。

舒心的羽毛 追問

2023-05-06 15:19

21年7月份買的

郭老師 解答

2023-05-06 15:19

你把第四列補上,和第一列填寫一樣的就可以了。

舒心的羽毛 追問

2023-05-06 15:26

老師,我們營業外收入有0.37,。這個需要調整嗎?如果要調整要填哪里,怎么填?

郭老師 解答

2023-05-06 15:31

啊,這個具體的是什么業務的。

舒心的羽毛 追問

2023-05-06 15:38

是我們交保證金,后面退給我們的時候就多退了0.37元

郭老師 解答

2023-05-06 15:39

在主表營業外收入里面填寫就可以了,不需要調整。

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