送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-05-05 16:02

你好;  這個發票是開給誰的;  誰來付款的;才好判斷  怎么來做分錄  

可樂不加冰 追問

2023-05-05 16:09

發票是開給A的,A付款

meizi老師 解答

2023-05-05 16:14

你好 ;  A來做固定資產去  ;  B 到時  掛A 的其他應收款; B  掛其他應付款貸方 

可樂不加冰 追問

2023-05-05 17:15

這個設備實際是B在用,我可不可以理解是A幫B買了,所以是 \\"借:其他應收款7萬 貸:銀行存款7萬\\",然后B把錢打給A后 \\"借:銀行存款7萬 貸:其他應收款7萬\\"呢,因為隔了兩年期間A只付了款沒有列到固定資產里面,是不是要先掛賬處理,我是才接手的小白不是很懂,老師你可不可以以A的角度,把分錄都列出來哦謝謝~

meizi老師 解答

2023-05-05 17:17

你好; 那你A在租賃給b就行了。   或者變賣給B哈; 不然你沒法 處理   業務的 

可樂不加冰 追問

2023-05-05 17:20

好的好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2023-05-05 17:21

不客氣的; 滿意請給予評價 

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相關問題討論
你好,正確的分錄應該是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
您好,入應收賬款的呢
2022-03-28 14:42:51
同學你好,0.04轉入營業外支出
2020-06-16 14:33:23
您好,是同一個客戶的,可以對沖。
2022-04-14 12:55:27
你好,兩個二級科目都是一樣的,可以直接對沖。
2022-02-25 16:02:07
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