送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-28 17:54

你好,就是借管理費用,辦公費貸其他應付款,然后二級科目,它體現了暫估,本來應該是掛個人或者是企業。

標致的春天 追問

2023-04-28 18:02

有2個在一塊

借 管理費用/辦公費用2萬      貸  其他應付款/暫估費用2萬
 借本年利潤2萬  貸  管理費用/辦公費用2萬

這個暫估是為了干嘛,為了平衡利潤嗎

郭老師 解答

2023-04-28 18:04

對的,是的,為了降低利潤,第二個是結轉損益

標致的春天 追問

2023-04-28 18:24

那這個暫估后面需要沖銷點嗎?

標致的春天 追問

2023-04-28 18:24

怎么沖銷

郭老師 解答

2023-04-28 18:31

以后需要紅沖的,借其他應付款,借管理費用負數,收到了發票就可以紅沖。

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...