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Clover
于2023-04-27 15:21 發布 ??377次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-04-27 15:24
是收入的0.5%和發生額的60%看那個小就按那個數稅前扣除
Clover 追問
2023-04-27 15:30
肯定是60%的抵扣金額小呀,問題是系統現在跳出來的不是我業務招待費的60%
家權老師 解答
2023-04-27 15:33
自己要填報稅收金額的哈,
2023-04-27 15:44
就是我的這個60%要自己手動填寫,不是系統自動跳轉的是嗎
2023-04-27 15:46
稅收金額是你自己填寫
2023-04-27 15:52
我的業務招待費是75556.04,按照60%扣除,金額是:45333.62,按照收入扣除是291600,所以我要按照業務招待費的60%稅前扣除,手動填寫稅收金額以及調增金額30222.42,是與不是
2023-04-27 15:53
是的,就是那樣子的
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公司2021年業務招待費發生21534元。2021年收入5355413,匯算清繳時招待費稅收金額填寫多少?
答: 您好 收入扣除限額5355413*5/1000=26777.065 實際發生扣除限額21534*0.6=12920.4 匯算清繳時招待費稅收金額填12920.4
想請教下匯算清繳,業務招待費
答: 具體的什么問題的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我做匯算清繳,業務招待費調整表,是哪張表?
答: 你好,做匯算清繳,業務招待費是填寫:納稅調整項目明細表
業務招待費匯算清繳的時候按收入的萬分之五扣除了,不更正報表可以么
討論
老師好,匯算清繳時,收入為0,業務招待費是不是不能扣除?
公司產值為3億6千萬,發生業務招待費發生192萬元,請問在匯算清繳時要調增多少呢?
我們做企業匯算清繳然后調增業務招待費
老師好!去年業務招待費有點多,匯算清繳的時候怎么處理呢?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 198329 個
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Clover 追問
2023-04-27 15:30
家權老師 解答
2023-04-27 15:33
Clover 追問
2023-04-27 15:44
家權老師 解答
2023-04-27 15:46
Clover 追問
2023-04-27 15:52
家權老師 解答
2023-04-27 15:53