送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-04-27 07:53

你好,是什么原因導致的進項稅額轉出呢? 

雨蝶晴 追問

2023-04-27 08:11

借:待處理財產損益30000
    累計折舊70000
貸:固定資產100000
借:其他應收款20000
    營業外支出10000
貸:待處理財產損益30000
管理不繕原因造成的進項稅額怎么轉出

鄒老師 解答

2023-04-27 08:12

你好,是管理不善,導致固定資產報廢? 

雨蝶晴 追問

2023-04-27 08:27

是的老師。。。。。。。。。

鄒老師 解答

2023-04-27 08:28

你好
借:待處理財產損益 , 累計折舊  , 貸:固定資產
借:其他應收款,營業外支出,貸:待處理財產損益,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)

雨蝶晴 追問

2023-04-27 08:32

圖片我給你發過去,老師
看下數字怎么帶進去

鄒老師 解答

2023-04-27 08:33

你好
借:待處理財產損益 3萬 , 累計折舊  7萬, 貸:固定資產 10萬
借:其他應收款 2萬,營業外支出 1.39萬,貸:待處理財產損益 3萬,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)0.39萬

雨蝶晴 追問

2023-04-27 08:34

借:待處理財產損益3.39 , 累計折舊  7, 貸:固定資產10.39
借:其他應收款2,營業外支出1.39,貸:待處理財產損益3,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)0.39

鄒老師 解答

2023-04-27 08:35

你好,應當是這樣處理才是的
借:待處理財產損益 3萬 , 累計折舊  7萬, 貸:固定資產 10萬
借:其他應收款 2萬,營業外支出 1.39萬,貸:待處理財產損益 3萬,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)0.39萬

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,對的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經屬于企業放棄抵扣的權利,直接視同普通發票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理,你做借轉出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結轉這個就可以,
2020-03-19 16:06:42
你好,按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好!這個看你需要了,現在勾選,申報前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...