送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-04-17 15:14

你好,如果是一般納稅人單位 職工出差的,可以按9%計算抵扣

海貝 追問

2023-04-17 15:17

通過 攜程買的票,開票單位不是航空公司 ,并且電子普票的票是6%,這樣的票也可以計算9%的抵扣稅款嗎?

鄒老師 解答

2023-04-17 15:17

你好,是的,是這樣的

海貝 追問

2023-04-17 15:18

上面沒有員工姓名呀,能抵扣?

鄒老師 解答

2023-04-17 15:19

你好,上面沒有員工信息,那就無法抵扣的 

海貝 追問

2023-04-17 15:21

那老師的意思是,如果有員工信息,并且是攜程給開的電子普票發票,票面是6%,那也可以按照9%計算稅款,是這樣嗎?

鄒老師 解答

2023-04-17 15:21

你好,是的,是這樣的 

海貝 追問

2023-04-17 15:22

好的,明白,謝謝老師

鄒老師 解答

2023-04-17 15:23

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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