送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-04-13 11:30

您好,先把前面的做負數分錄,再做正數分錄

葉king 追問

2023-04-13 11:33

原來是:借:管理費用-固定資產折舊3100貸:應付職工薪酬3100,那現在要怎么做分錄呢

葉king 追問

2023-04-13 11:34

正確的應該是借:管理費用-職工薪酬的,寫成管理費用-固定資產折舊了

劉艷紅老師 解答

2023-04-13 11:52

把前面那筆做負數分錄

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相關問題討論
同學你好 可以計入管理費用辦公費
2022-01-17 13:26:44
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-12-24 19:29:13
你好,那個還是計入電費成本就行
2026-03-05 08:52:17
您好,是按照5元購買,但是價格13,所以是按照13-5=8? 這樣做的
2025-05-16 16:41:24
你好,為何要人為拆分呢
2025-04-10 11:55:48
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