老師,你看這個稅怎樣報,讓我填減免,怎樣填 問
點那個徐志杰,進去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤,能彌補以前年度 問
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補完的話,就不用交稅 答
老師,我們是軟件開發企業。幫別人代購了辦公用品, 問
同學,你好 幫別人代購了辦公用品。 代購不要開發票的。如果涉及開票,那就是買賣 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問
您好,按109738.48來交企稅,這個季度全都彌補完了 答
老師,您好,我想問下,餐飲的人員工資,燃料,水電費,計入 問
同學你好 這個計入成本哦 答

小規模增值稅減免會計分錄:銷售收入借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅減免時借:應交稅費——應交增值稅貸:營業外收入那么這營業外收入要繳納所得稅嗎
答: 需要繳納企業所得稅這個,
增值稅已繳納/然后是免稅退回 1繳納增值稅分錄 借;應交稅費一應交 增值稅5 貸;銀行存款 5 2.收到免稅退回 借;銀行存款5 借;應交稅費一應交增值稅5 3.免稅退回的收入 借;( ) 5 貸;營業外收入5
答: 你好同學,你是想讓我看一下這個憑證做的對不對是嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2月個稅代扣繳手續費服務費返還到賬,當時借:銀行存款,貸:營業外收入。 3月這筆服務費繳了增值稅,修改憑證成:先紅沖了2月的借:銀行存款,貸:營業外收入,修改成一筆借:銀行存款,貸:營業外收 、應交增值稅-銷項稅,這樣對嗎?
答: 可以的,可以這么做的。









粵公網安備 44030502000945號


