送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-04-12 16:42

 1、計提

借:以前年度損益調整

貸:應交稅費--增值稅檢查調整

2、查補轉出

借:應交稅費--增值稅檢查調整

貸:應交稅費--未交增值稅

3、補交增值稅

借:應交稅費--未交增值稅

貸:銀行存款

4、結轉損益調整

借:利潤分配--未分配利潤

貸:以前年度損益調整

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-04-12 16:43

利潤分配--未分配利潤    這個科目怎么平賬呢

家權老師 解答

2023-04-12 16:46

那個科目允許有余額的

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-04-12 16:50

但是不能一直放在吧

家權老師 解答

2023-04-12 16:51

沒有文件規定必需要結平的

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-04-12 16:53

額,就一直放著?年底也不需要調整嗎

家權老師 解答

2023-04-12 16:57

是的,一致放著就行了

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-04-12 16:58

我看別的老師會把它轉入所得稅,這個是必須要的嘛

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-04-12 17:00

轉入企業所得稅

家權老師 解答

2023-04-12 17:05

別聽別的老師瞎說哈

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-04-12 17:11

好的,謝謝老師

家權老師 解答

2023-04-12 17:15

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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