送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-04-11 16:54

您好,您就可以在那個其他里面調整就好了。

阿白 追問

2023-04-11 16:54

怎么調整?我沒有操作過

宋生老師 解答

2023-04-11 16:55

您好,有一個成本費用的調整表啊,有然后里面有一項其他

阿白 追問

2023-04-11 16:57

請是在哪一欄我第一次操作,不太清楚

宋生老師 解答

2023-04-11 16:58

好,您可以在這個a105000這張表里面去。

阿白 追問

2023-04-11 17:02

之前繳納過270多,這個要在哪里調,怎么計算不退稅?

宋生老師 解答

2023-04-11 17:04

你好,這個第一是一行,其他這里

阿白 追問

2023-04-11 17:07

是賬載金額還是稅收金額?我應該怎么填呀?我不知道填多少金額進去哦

宋生老師 解答

2023-04-11 17:08

您好,您這個直接填上去就好了。你5% 270÷5%就好了。

阿白 追問

2023-04-11 17:10

我不太清楚你說的哦,是按什么數據去計算的?

宋生老師 解答

2023-04-11 17:11

你好,您不是說要退270嗎?現在要不退嗎?不退就調整270÷5%的金額就可以了。

阿白 追問

2023-04-11 17:15

我這邊看到5400左右,但是我填進去了不行,顯示是調減的

宋生老師 解答

2023-04-11 17:18

你好,你把整個表截圖來看一下,把表頭截圖來看一下。你肯定是填錯地方了。

阿白 追問

2023-04-11 17:20

我截圖了,你看看,在上面就截圖給你了

宋生老師 解答

2023-04-11 17:22

你那個表頭沒有截出來。是因為那個表頭里面不同的列,它的含義是不一樣的。

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相關問題討論
您好 是就可以了 等待退款就行了
2022-04-07 09:33:00
您好,退稅 1、借:以前年度損益調整 100 (數據請忽略) 貸:利潤分配未分配利潤 100 2、借:應交稅費-企業所得稅 100 貸:以前年度損益調整 100 3、借:銀行存款 100 貸:應交稅費-企業所得稅 100
2024-06-26 13:48:22
你好,這個就可以寫企業虧損退稅
2024-06-19 11:00:36
同學,你好 如果退的是以前年度的 1. 收到退稅款 借:銀行存款 ?貸:應交稅費--應交所得稅 2. 結轉 借:應交稅費--應交所得稅 ?貸:以前年度損益調整 同時 借:以前年度損益調整 ?貸:利潤分配--未分配利潤
2023-07-07 09:49:26
你好,借銀行存款貸應交稅費。。借應交稅費貸以前年度損益調整。借以前年度是預調整但未分配利潤。
2023-05-05 15:37:33
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