送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2023-04-11 15:19

同學,你好,當期期末一般無余額。

Q 追問

2023-04-11 15:25

老師一般余額怎么結轉啊

Q 追問

2023-04-11 15:26

不能抵扣的,借:運費100,貸:進項稅轉出
這樣對吧,那余額在貸方,怎么結轉啊

桂龍老師 解答

2023-04-11 15:27

一般是往損益里結轉的

Q 追問

2023-04-11 15:32

我這個現在就是已經結轉損益類了
貸方余額怎么結轉啊

桂龍老師 解答

2023-04-11 15:35

剛才理解錯了
進項稅額轉出,這個科目的余額往未交增值稅科目結轉
月末結轉增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)

借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
貸:應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,開了負數發票,借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的,同學,是這樣的
2023-01-16 09:56:01
你好,不用的,低于一塊錢不用交。
2023-05-11 11:10:05
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