送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-04-07 10:58

你在發工資的時候扣除記錄到其他應付款。

???????? 追問

2023-04-07 11:02

現在做的計提是借:主營業務成本-工資 500 管理費用-工資 100  貸:應付職工薪酬  600   發工資的時候是做的 借:應付職工薪酬 600 其他應收款 200 銀行存款 400  那現在發工資的時候做:借:應付職工薪酬 600 其他應收款100   其他應付款 100  貸:銀行存款 400?

???????? 追問

2023-04-07 11:04

其他應付款做到哪里去呢?繳納社保的時候是分開做的,就是一個月一個月正常做的,現在發放2月份工資的時候,多扣了3月份員工承擔的部分,那現在應該怎么做才平呢?

宋生老師 解答

2023-04-07 11:04

你這個是每個月社保100塊是嗎?

???????? 追問

2023-04-07 11:05

就打比方:一個員工社保一個月是扣的100元,是怎么做呢?

宋生老師 解答

2023-04-07 11:08

借:應付職工薪酬 600貸 其他應收款100 其他應付款 100 貸:銀行存款 400

???????? 追問

2023-04-07 11:10

那這其他應付款 100元怎么去做平呢?做到哪里去呢?是等著下個月做3月份工資的時候,再做進去?

宋生老師 解答

2023-04-07 11:12

你好您交納的時候,就借其他應付款貸,銀行存款呢。

???????? 追問

2023-04-07 11:16

哦哦,就是發放工資的時候,是做借:應付職工薪酬 600貸 其他應收款100 其他應付款 100 貸:銀行存款 400

那繳納社保的時候,就做借:應付職工薪酬 XX  其他應收款 XX  其他應付款 100   貸:銀行存款 XX   但是這樣做也不會平吧,發工資的時候其他應付款是借方,那繳納的時候其他應付款也在借方呢

宋生老師 解答

2023-04-07 11:18

您好您發放工資的時候是在貸方啊,不是借方。

???????? 追問

2023-04-07 11:26

哦哦,對。不好意思,我看錯了,那4月份員工離職補差的部分公司承擔的話,這部分全部算進公司承擔部分,正常做就行了哈?

宋生老師 解答

2023-04-07 11:27

您好,是的,就是這樣子做。

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相關問題討論
單位是應付職工薪酬,個人是其他應付款或其他應收款
2022-03-18 11:01:32
你好,先去社保局開戶,然后申請社保卡
2019-06-29 15:02:03
這個核算的是單位的社保
2020-02-21 16:54:05
您好,這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
可以退休時做補繳的
2025-11-08 10:06:52
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