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于2023-04-07 10:54 發布 ??723次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2023-04-07 10:58
你在發工資的時候扣除記錄到其他應付款。
???????? 追問
2023-04-07 11:02
現在做的計提是借:主營業務成本-工資 500 管理費用-工資 100 貸:應付職工薪酬 600 發工資的時候是做的 借:應付職工薪酬 600 其他應收款 200 銀行存款 400 那現在發工資的時候做:借:應付職工薪酬 600 其他應收款100 其他應付款 100 貸:銀行存款 400?
2023-04-07 11:04
其他應付款做到哪里去呢?繳納社保的時候是分開做的,就是一個月一個月正常做的,現在發放2月份工資的時候,多扣了3月份員工承擔的部分,那現在應該怎么做才平呢?
宋生老師 解答
你這個是每個月社保100塊是嗎?
2023-04-07 11:05
就打比方:一個員工社保一個月是扣的100元,是怎么做呢?
2023-04-07 11:08
借:應付職工薪酬 600貸 其他應收款100 其他應付款 100 貸:銀行存款 400
2023-04-07 11:10
那這其他應付款 100元怎么去做平呢?做到哪里去呢?是等著下個月做3月份工資的時候,再做進去?
2023-04-07 11:12
你好您交納的時候,就借其他應付款貸,銀行存款呢。
2023-04-07 11:16
哦哦,就是發放工資的時候,是做借:應付職工薪酬 600貸 其他應收款100 其他應付款 100 貸:銀行存款 400那繳納社保的時候,就做借:應付職工薪酬 XX 其他應收款 XX 其他應付款 100 貸:銀行存款 XX 但是這樣做也不會平吧,發工資的時候其他應付款是借方,那繳納的時候其他應付款也在借方呢
2023-04-07 11:18
您好您發放工資的時候是在貸方啊,不是借方。
2023-04-07 11:26
哦哦,對。不好意思,我看錯了,那4月份員工離職補差的部分公司承擔的話,這部分全部算進公司承擔部分,正常做就行了哈?
2023-04-07 11:27
您好,是的,就是這樣子做。
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借方社保是包含單位社保和個人社保嗎
答: 單位是應付職工薪酬,個人是其他應付款或其他應收款
您好,初次辦理社保卡,流程是怎樣的?是先到銀行申請社保卡?然后去社保局辦理?還是先到社保局參保?再去辦理社保卡?
答: 你好,先去社保局開戶,然后申請社保卡
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
社保費正確的叫法是社會保障費還是社會保險費
答: 您好,這個是叫社會保險費
你好,老師,請問如果員工沒有變動,工資也沒有變動,是不是就不用在社保費管理客戶端里做年度繳費工資申報呢?
討論
老師 由于一些特殊原因 本月的社保是老板掃碼支付的(我們公司的社保費用是公司全部承擔的) 怎么做賬呢?
老師:向咨詢公司輸入技術人員(輸入人員的社保要在公司購買),人員服務費應如何做賬?公司購買的社保費應如何做賬?
老師,您好,單位收到個人轉的社保費用,包含公司承擔部分,會計分錄怎么做
請問上個月用微信支付的社保費。分錄應該怎么做呢。謝謝
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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2023-04-07 11:02
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宋生老師 解答
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宋生老師 解答
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