送心意

玲老師

職稱會計師

2023-04-03 10:49

。你好,借轉出未交增值稅,貸未交增值稅。

霸氣的酸奶 追問

2023-04-03 10:50

老師 能不能具體點呢

玲老師 解答

2023-04-03 10:55

借應交稅費轉出未交增值稅。貸應交稅費未交增值稅。金額就是進項大于銷項的差額。

霸氣的酸奶 追問

2023-04-03 11:11

老師,可以這樣寫分錄嗎,借應交稅費-進項稅額5萬,貸應交稅費-銷項稅額3萬,應交稅費轉出未交增值稅2萬,借應交稅費轉出未交增值稅2萬。貸應交稅費未交增值稅2萬

玲老師 解答

2023-04-03 11:19

你好,是的,這樣處理是對的。

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相關問題討論
您好,請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的,你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好,可以把暫估的紅沖,然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好,屬于以物易物,一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉銷項稅額就是會計上確認收入的時點早于增值稅稅法上確認增值稅納稅義務發生時點的,應將相關銷項稅額計入應交稅費—待轉銷項稅額,待實際發生納稅義務的時候再轉入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)科目核算
2022-02-09 18:52:52
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