送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-03-31 16:45

您好,我寫的分錄現在不考慮稅金啊,只管科目。借:無形資產  90  貸: 銀行  27  其他應付款  63  以后付款  借:其他應付款   貸 :銀行存款    攤銷這個軟件   借:管理費用 90/N月   貸:無形資產攤銷 90/N月

元氣滿滿 追問

2023-03-31 16:47

現在軟件還沒做好,就直接計入無形資產嗎?

元氣滿滿 追問

2023-03-31 16:54

老師,考慮稅費怎么計算呢?沒收到票的稅費記哪里?

廖君老師 解答

2023-03-31 17:04

您好,1,還沒做好就只有 借:其他應付款(這個科目可以改為您喜歡用的 如應付) 貸 :銀行存款 這個分錄哈,也沒有攤銷,等完工了給發票了我們再入無形資產哈
2.還沒收到發票時沒法記 進項稅。收到發票時  借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 哈,

元氣滿滿 追問

2023-03-31 17:06

老師,已經付了第一筆款并收到第一筆發票了,怎么做賬呢?

元氣滿滿 追問

2023-03-31 17:13

發票是付一筆款給一次發票的,因為后期不確定因素較多,不想直接計入無形資產進行攤銷,但是又收到了第一期發票,怎么做賬比較好呢?

廖君老師 解答

2023-03-31 17:14

您好,那還是   借:其他應付款  進項稅     貸 :銀行存款 ,因為沒完工,不計無形資產哈,等完工了,借:無形資產  貸:其他應付款

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2026-01-22 10:54:52
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