老師你好,個體工商戶在自然人電子稅務(wù)局扣繳端不 問
您好,這個你只要申報經(jīng)營所得就可以 答
老師好,資產(chǎn)負債表和利潤表在填季度報表時日期該 問
資產(chǎn)負債表就是3.31,利潤表就是3月 答
請問期初數(shù)錄入的數(shù)據(jù)有錯,賬套己啟用,次月要怎么 問
您好,現(xiàn)在是哪個科目錯了 答
員工向公司借款1萬塊錢,用之后的兩個月工資去抵借 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,手續(xù)費退還怎么報稅 問
是的,就是在那個里邊填寫 答

借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養(yǎng)老保險 應付職工薪酬—社會保險費—失業(yè)保險 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 其他應付款—應付社保款 貸:銀行存款因為先錄的系統(tǒng)再申報繳納,但是申報前部分人員調(diào)整了基數(shù),但是系統(tǒng)上面現(xiàn)在反簽更改不了,(計提的管理費用和實際繳納的是一致的),調(diào)整分錄如下,可以嗎 借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養(yǎng)老保險 -1000 應付職工薪酬—社會保險費—失業(yè)保險 -100 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 貸:銀行存款 -1115
答: 你好,借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養(yǎng)老保險 -1000 應付職工薪酬—社會保險費—失業(yè)保險 -100 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 借:銀行存款 1115
計提工資,借管理費用-職工薪酬,貸應付職工薪酬計提社保,借管理費用-職工薪酬(單位承擔部分),其他應收款-代扣社保(個人),貸應付職工薪酬實際對公銀行賬戶發(fā)放工資,借應付職工薪酬,貸銀行存款,扣社保,借管理費用-社會保險費,貸銀行存款老師,工資和社保部分我可以這樣做賬嗎
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問一下計提工資社保費以及繳納的分錄我這樣做對嗎:1、計提工資及社保:借:管理費用4462 貸:其他應收款--個人社保費89.24 應付職工薪酬--工資3962.26 應付職工薪酬--社會保險費410.52、繳納社保費:借:應付職工薪酬--社會保險費410.5 其他應收款--個人社保費89.24 貸:銀行存款499.743、實際發(fā)放工資:借:應付職工薪酬--工資3962.26 貸:銀行存款3962.26
答: 1、計提工資及社保: 借:管理費用3962.26+410.5=4372.76 應付職工薪酬--工資3962.26 應付職工薪酬--社會保險費410.5 2、繳納社保費: 借:應付職工薪酬--社會保險費410.5 其他應收款--個人社保費89.24 貸:銀行存款499.74 3、實際發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬--工資3962.26 貸:銀行存款3962.26-89.24=3873.02 其他應收款--個人社保費89.24










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