送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-03-30 10:48

您好,是的,您這種就不用交稅了。你最下面那個分路可以不用做。

undefined 追問

2023-03-30 11:03

那老師,如果我本月的銷項稅是60,我上月留底10,本月進項40;我月底是不是就是結轉增值稅:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)60
貸:應交稅費——未交增值稅20
應交稅費——應交增值稅40
因為上月有留底,我上月的分錄是:
借:應交稅費——未交增值稅10
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)10

所以我本月實際只需要交稅10對吧? 那我下個月月初交稅時是不是就是只需要寫一個分錄就可以的。
借:應交稅費——未交增值稅10
貸:銀行存款10
對嗎?

宋生老師 解答

2023-03-30 11:06

你好是的。就是這樣子做。

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相關問題討論
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
是的,你提到的正確,如果結轉增值稅,分錄應該是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅,而且應該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
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