我想請教一下。我們公司去年和今年一共付房租150萬,因為換了一個物業公司,對方直接明說了不開發票。然后我們150萬付出去之后沒有發票所以以前會計就沒有入賬嘛,現在我們的現金這一塊就有150萬的虛數,那現在要怎么搞呢?我想把這150萬給他入個賬,但是入個賬之后沒有發票金額數又這么大,咋處理啊?

優雅的柚子
于2023-03-21 17:56 發布 ??222次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2023-03-21 18:02
你好,你們房租是銀行支付的還是現金支付的?有沒有相關的合同或協議?
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你好,是代收代支的,借銀行存款,貸其他應付款--禁卡
2022-03-23 17:59:24
1.收入的賬務處理:當物業公司收到款項時,你方作為代收代付處理,不確認收入。可以通過“其他應付款”科目進行核算。當物業公司將款項轉給你方時,你方確認收入。具體會計科目可以根據收入的性質選擇,例如“主營業務收入”或“其他業務收入”等。
2.支出的賬務處理:你方支付給物業公司的款項,作為成本或費用進行核算。可以根據具體用途,選擇相應的會計科目,例如“物業管理費用”、“員工工資”等。
3.稅務處理方面:收入:根據增值稅的相關規定,你方作為代收代付方,不征收增值稅。對于企業所得稅,你方需要根據具體情況進行判斷。如果該款項屬于你方的收入,需要按照企業所得稅的規定計算納稅。支出:你方支付給物業公司的款項,如物業管理費用和員工工資等,可以作為成本或費用在企業所得稅前扣除。
2024-06-27 10:27:11
你好,同學
這個可以入賬的,計入裝修費
2024-04-10 13:35:03
計入庫存商品科目就是
2023-11-28 14:20:23
借管理費用-垃圾處理費? ?貸銀行存款 應付賬款
2023-06-14 10:06:35
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優雅的柚子 追問
2023-03-21 19:45
優雅的柚子 追問
2023-03-21 19:47
QQ老師 解答
2023-03-21 19:52