送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-14 16:32

可以的,可以開發票的。

微信用戶 追問

2023-03-14 16:38

1、內容名稱開什么?2、稅點?

郭老師 解答

2023-03-14 16:39

哦,直接開計算機就可以的,一般納稅人13%。

微信用戶 追問

2023-03-14 16:42

但分錄,貸方無法寫固定資產嘞

郭老師 解答

2023-03-14 16:44

你好,你們銷售的不就是有計算機銷售

郭老師 解答

2023-03-14 16:44

你做庫存商品就是了。

微信用戶 追問

2023-03-14 16:45

我們是游戲服務行業

郭老師 解答

2023-03-14 16:45

上面有計算機硬件銷售。

郭老師 解答

2023-03-14 16:46

有這個經營范圍可以銷售,不是嗎?

微信用戶 追問

2023-03-14 16:46

平時開票就是技術服務費

郭老師 解答

2023-03-14 16:46

這個計算機是你是你單位使用過的嗎。

微信用戶 追問

2023-03-14 16:48

我們公司員工用的的電腦,以前老板自己出的錢沒有發票就沒入賬,現在另一個公司要買這批電腦

郭老師 解答

2023-03-14 16:50

你好,那你就做固定資產里面的,然后再做固定資產清理也補上。

微信用戶 追問

2023-03-14 16:58

我現在做進去嗎?固定資產沒附件及資金流哦?

郭老師 解答

2023-03-14 17:00

那當時買的時候是怎么買的?

微信用戶 追問

2023-03-14 17:03

公司成立有幾年了,當時沒發票,老板自己掏的錢沒報,所以賬上都沒固定資產

郭老師 解答

2023-03-14 17:04

你好,那你可以做其他業務收入,借銀行
貸其他業務收入,應交稅費,沒有成本。

微信用戶 追問

2023-03-14 17:06

不能做營業外收入嗎

郭老師 解答

2023-03-14 17:07

這個需要交增值稅,如果你做營業外收入的話,你的增值稅銷售額能一致嗎?能一致的話就行。

微信用戶 追問

2023-03-14 17:07

營業外收入是不開發票嗎?我們要開票給對方

郭老師 解答

2023-03-14 17:09

營業外收入是偶然所得,不需要繳納增值稅的,和你開發票沒有關系的。

微信用戶 追問

2023-03-14 17:11

那按老師說的那樣寫分錄,不結轉成本可以嗎?

郭老師 解答

2023-03-14 17:12

可以
可以這么做的。

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相關問題討論
同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好,暫估入賬的應收,需要按月末調整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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