送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-03-03 08:48

你好,您這是代開發票嗎?還是具體業務什么?

寧靜 追問

2023-03-03 08:57

工程項目上簽的合同約定,是棄土場的一個合同,當時只能開1%的票,所以就約定要補這2%的稅

小寶老師 解答

2023-03-03 09:01

這個約定是和對方約定的嗎

寧靜 追問

2023-03-03 09:04

我方約定的,對方幫我們做事,

小寶老師 解答

2023-03-03 09:05

就是等于單獨補一個稅差而已。

寧靜 追問

2023-03-03 09:08

是的,因為合同約定是開3%的稅票,但是只能開1%的稅票,比如說開了550萬的發票,稅率是1%,稅是54455.45,不含稅額是5445544.55,結算的時候要扣除對方2%的稅,該怎么扣,以那個為基數計算

小寶老師 解答

2023-03-03 09:14

550/1.03=533.98
533.98*3%=16.02(稅額)
160200-(5500000-5445544.55)這是要補的金額哦

寧靜 追問

2023-03-03 09:19

非常感謝老師的解答

小寶老師 解答

2023-03-03 09:39

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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