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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-02 12:57

一、什么是增量留抵稅額?

增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。

增量留抵稅額=當期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額

二、如何計算當期允許退還的增量留抵稅額?

按照以下公式計算: 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60%

1.計算進項構成比例

進項構成比例為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。

郭老師 解答

2023-03-02 12:57

他們的60%現(xiàn)在改成了100%。

郭老師 解答

2023-03-02 12:57

還有,今年沒有留底退稅的政策。

郭老師 解答

2023-03-02 13:12

你好
主表留底里面
以后抵扣

郭老師 解答

2023-03-02 13:25

是的,是的,是這么做的。

善解人意的方盒 追問

2023-03-02 12:56

想咨詢一下,我上個月開了32w的票,但是我的進項有62w,我這個月認證,我可以直接認證掉然后把剩下來的稅退了嗎

善解人意的方盒 追問

2023-03-02 13:05

那就是我現(xiàn)在我認證的發(fā)票的稅比我銷售稅高,那我這個月要申報,我就正常申報不交稅,把那剩下來稅,留在哪里嘛

善解人意的方盒 追問

2023-03-02 13:06

留著后面抵扣

善解人意的方盒 追問

2023-03-02 13:15

是不是進項比銷項高,第一個月申報,是不用交稅,只有一個留底抵扣稅額

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對,沒錯的,是這么算的
2024-05-10 09:16:52
你好,你這個出口金額是銷售額是嗎?借銀行房款,貸主營業(yè)務收入259124 借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項,33686.12 貸銀行存款
2023-08-28 09:27:05
同學你好 直接按照免稅的申報
2022-06-27 10:35:39
您好,公司的情況大概介紹一下,主要寫原因,有沒有這下面的。能聯(lián)系上前任財務么,請教她一下 ?產(chǎn)品成本構成特殊?:部分出口產(chǎn)品由于其獨特的生產(chǎn)工藝、原材料成本高昂或研發(fā)投入大,導致成本較高,進而推高了退稅價格?。 ?匯率波動影響?:近期匯率波動較大,導致出口產(chǎn)品的外幣價格上升,進而影響到退稅價格的計算?。 ?退稅政策調(diào)整?:根據(jù)最新的退稅政策,部分產(chǎn)品的退稅率有所提高,這也是導致退稅比例超標的一個原因?。 ?與客戶簽訂合同的時間較早?:后來原材料成本持續(xù)上漲,導致工廠將價格上調(diào)?
2024-11-27 08:09:10
同學您好,這個是退稅率。將適用稅率為9%的退稅物品,退稅率調(diào)整為8%,其他退稅物品,仍維持11%的退稅率。
2024-08-01 14:55:02
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