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Tt
于2023-02-28 10:06 發布 ??746次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-02-28 10:06
你好; 包括免稅銷售額部分的
Tt 追問
2023-02-28 10:14
也就是說我季度銷售額35萬,其中免稅銷售額32萬,那3萬元是銷售貨物開具1%的發票,那根據政策我需要交納增值稅,稅款是30000*0.01=300,是嗎
meizi老師 解答
2023-02-28 10:17
你好 ;1. 是的 ; 你這樣就是會產生 1%的稅額的;增值稅=30000/1.01*0.01
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本期免稅額小于免稅銷售額這個要怎么做
答: 你好同學,你的意思是嗯,免你的銷售額開的發票已經超過了規定的免稅額了,是這個意思吧?那就是要交稅啦,你是個體戶還是小規模的?
免稅額必須大于等于免稅銷售額×3%并且小于等于免稅銷售額×5% 免稅銷售額是-3271.79 怎么算
答: 你好;你是小規模類型嗎?具體是什么業務的;開的什么發票出去;才好判斷的;有5%的業務產生沒有
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
免稅銷售額22020,本期免稅額應該寫多少?乘以3%不對
答: 對的,是的,是這么做的。
報稅時,為什么老提示填寫免稅銷售額,填了以后保存不了,老提示
討論
郭老師,因為是差額計稅,我們免稅銷售額只能填差額那部分啥,未必還要填總銷售額?那差額抵減那部分怎么辦?
附列資料三第一列刮號后面寫的是免稅銷售額,為什么本表3+4行要等于附列資料一的11列第五行,
老師好,這個月免稅銷售額是負數,導致本期免稅也是負數,申報不了,怎么整啊?我是山東的
老師 您好 加計抵減表中的銷售額含普票免稅銷售額嗎
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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Tt 追問
2023-02-28 10:14
meizi老師 解答
2023-02-28 10:17