送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-10-25 13:51

老師,這個內賬分錄是對的?借庫存商品還是應該借現金(應收賬款)呢?那開票和付款那兩個環節該怎么做賬呢?

小兔子 追問

2017-10-25 13:52

那個稅點是應該借管理費用還是營業外支出呢?

小兔子 追問

2017-10-25 13:55

應該就這兩個環節?

宋生老師 解答

2017-10-25 08:02

您好!內帳沒問題,只是這種操作本身違法

宋生老師 解答

2017-10-25 13:52

您好!你付款的時候,借其他應收款4 營業外支出1 貸銀行存款5 
收回來借銀行存款4 貸其他應收款4

宋生老師 解答

2017-10-25 13:55

你好!是的,就是這2步。

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你好,銷售商品,確認收入和結轉成本的分錄是 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 必須做兩筆的
2023-03-04 13:04:20
會計分錄購進時:借庫存商品 貸銀行存款,賣出時:借銀行存款 貸主營業務收入 借主營業務成本 貸庫存商品可以
2016-01-20 13:44:34
你好,學員,這個沒有問題的
2022-04-01 23:03:11
"是的,這是正確的分錄。因為你把庫存商品作為貸方,而有關庫存商品的凈額出現在資產負債表中,所以它會顯示為負數。另外,你應該注意在結轉成本時,把借方設置為主營業務成本,貸方設置為庫存商品,這樣你的分錄才是正確的。
2023-03-20 17:36:25
學員你好,分錄如下 借*庫存商品13000應交稅費-增值稅-進項稅額13000*0.13=1690 貸*銀行存款14690 借*銀行存款20000 貸*主營業務收入20000/1.13=17699.12 應交稅費-增值稅-銷項稅額20000-17699.12=2300.88 借*主營業務成本65*200=13000 貸*庫存商品13000
2022-11-30 10:10:49
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