送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-02-19 11:59

你要么調賬
借:其他應收款
貸:其他應付款
調整后的結果跟后邊這樣處理是一樣的
要么直接把資產負債表的其他應收款填0,其他應付款加上其他應收款正數余額。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,最好是按照第2種,按照明細來。
2024-07-12 16:32:30
1.其他應收款=其他應收款明細賬借方余額%2B其他應付款明細賬借方余額這個選項顯然是不正確的。因為其他應收款僅僅與其他應收款明細賬的借方余額有關,它并不涉及其他應付款明細賬的借方余額。其他應付款明細賬的借方余額實際上反映的是其他應付款的減少或預付,這與其他應收款是兩個不同的概念。 2.其他應收款=上月資產負債表的金額%2B本月的發生額這個選項雖然考慮到了時間因素,但它僅僅是一個大致的估計方法,并不能準確地反映其他應收款的期末余額。因為其他應收款的期末余額不僅僅取決于上月的余額和本月的發生額,還可能受到其他因素的影響,比如收款、沖銷、調整等。
2024-03-15 09:38:05
對的,是的,是這么做的。資產負債表是期末余額。
2024-03-15 09:24:16
好,賬務處理不用修改的,你只需要重分類就行。
2023-04-18 17:31:14
學員你好,電子稅務局填制財報,應該填到其他應收款1000
2023-01-09 16:52:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...