送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-02-16 09:13

先計提每月的租金。支付和收到發票時沖

???? ???? ???? 追問

2023-02-16 09:14

計提具體怎么做?

家權老師 解答

2023-02-16 09:16

借:管理費用

貸:其他應付款-房租
借:其他應付款-房租
貸:銀行存款

???? ???? ???? 追問

2023-02-16 09:20

就是計提時候,每月都做一筆:借:管理費用 貸:其他應付款-房租。待支付租金時候,再做借:其他應付款-房租 貸:銀行存款?

家權老師 解答

2023-02-16 09:28

是的,就是那樣子的

???? ???? ???? 追問

2023-02-16 09:41

那我可以在1月份補提2022.11.12月份的么?具體是怎么做呢

家權老師 解答

2023-02-16 09:44

就是前邊的寫的分錄

???? ???? ???? 追問

2023-02-16 09:45

可以在1月份補提是吧?

家權老師 解答

2023-02-16 09:52

可以的,沒問題的哈

???? ???? ???? 追問

2023-02-16 10:01

好的,還有我們租這個倉庫產生電費,需要我們自己承擔,我應該計入哪個科目里面?

家權老師 解答

2023-02-16 10:03

就是你們的管理費用科目

???? ???? ???? 追問

2023-02-16 10:04

好的,謝謝老師

家權老師 解答

2023-02-16 10:09

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!

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同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好,暫估入賬的應收,需要按月末調整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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