送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-14 19:10

你好;     你 應交增值稅 = 525200+29900-195050 ; 你之前是不是還有留底進項稅     

雨蝶晴 追問

2023-02-14 19:50

嗯嗯分錄怎么這

雨蝶晴 追問

2023-02-14 19:51

嗯嗯分錄怎么寫

meizi老師 解答

2023-02-14 19:52

你之前留底進項稅在什么科目掛著的; 我看看怎么結轉   

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相關問題討論
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
你月末結轉需要繳納的增值稅的時候,銷項稅,進項稅、進項稅轉出都要結轉的啊
2022-01-13 09:27:20
你好;? ? ?你 應交增值稅 = 525200%2B29900-195050 ; 你之前是不是還有留底進項稅? ? ?
2023-02-14 19:10:57
您好,轉出的科目是進項稅額
2020-06-12 12:02:51
同學你好 判斷是正確的 原因是外購商品并未往下繼續流通,因此流轉稅不允許抵扣,需要進行轉出
2022-02-11 23:07:35
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