送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-02-14 16:36

你好,7月份繳納了滯納金,然后年底未交增值稅負數

易 老師 解答

2023-02-14 16:47

1、計提時:

借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅費-未交增值稅

2、下月交納時:

借:應交稅費-未交增值稅

貸:銀行存款

3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :

借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

4、月末結轉:

借:應交稅費-未交增值稅

貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
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