送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-02-14 11:28

您好!可以的,可以折舊

紫蘇 追問

2023-02-14 11:45

那么老師,我既然是根據發票入賬,那么我剛開始走入在建工程了,如果我這個月全部轉入固定資產折舊了,那么我后面再收到發票,我后面這部分折舊該怎么弄呢?

宋生老師 解答

2023-02-14 11:45

你好!不是,你按合同,全額入賬折舊。做暫估,收到發票慢慢沖暫估

紫蘇 追問

2023-02-14 11:47

由于我們的工程比較大,數據比較麻煩,我可不可不按照合同的走?我就現在帳里的在建工程,先做轉入固定資產,開始折舊,后面根據發票再繼續慢慢轉入,這樣可以嗎

宋生老師 解答

2023-02-14 11:48

你好!你這樣的話,折舊的時間不同了。1月轉入的跟4月轉入的,折舊開始時間不同

紫蘇 追問

2023-02-14 11:51

對的,我知道,我現在糾結的就是這里,你的意思,就是我如果合同簽訂的是1千萬,我開始就做賬:借固定資產  貸:應付賬款-暫估 ,以后收到發票的話,就走:借應付賬款-暫估  貸,銀行存款那暫估里包不包括進項稅????

宋生老師 解答

2023-02-14 11:52

你好!包括的,要包括進項

紫蘇 追問

2023-02-14 11:53

那你看我上面的會計分錄,收到發票后,該怎么走賬???稅怎么走???

宋生老師 解答

2023-02-14 11:57

你好!你先借固定資產—xx資產 1000/1.13 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅-暫估100/1.13*0.13 貸應付賬款暫估
然后 每次收到一部分,就借應付賬款 貸銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅-暫估   貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅-暫估

紫蘇 追問

2023-02-14 12:13

老師,好聰明,還有就是剛才我問的我們廠房的合同是一個億的,但是,我們收到發票是7000萬,因為一個億里面有6%,9%,還有13%的發票,這樣我沒法做暫估,我現在能不能把走到在建工程里的3000萬做折舊,然后后面的等以后再折舊呢?????

宋生老師 解答

2023-02-14 12:24

你好!可以的。可以這樣操作,分成幾個項目分開折舊

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好,這個是需要的,等于說是處置固定資產,這個要進入固定資產清理。
2022-09-24 12:39:30
學員您好,是的,對的
2022-09-24 12:51:03
固定資產賬面余額是指固定資產科目在賬面上的實際余額,它反映了企業購置固定資產時所支付的實際成本,包括固定資產的買價、運雜費、安裝費等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變,除非有新的固定資產被購置或者舊的固定資產被處置。
2024-06-28 15:57:04
你好,固定資產投資 額是包括固定資 產,它還包括在建工程
2023-01-06 17:18:33
你好 資產負債表中只有固定資產和固定資產清理,那這幾年的固定資產是原值嗎?——沒有理解您的意思呢 凈值是用固定資產-固定資產清理嗎?——凈值是固定資產原值-累計折舊
2020-06-03 11:44:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...