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紫蘇
于2023-02-14 11:24 發布 ??639次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2023-02-14 11:28
您好!可以的,可以折舊
紫蘇 追問
2023-02-14 11:45
那么老師,我既然是根據發票入賬,那么我剛開始走入在建工程了,如果我這個月全部轉入固定資產折舊了,那么我后面再收到發票,我后面這部分折舊該怎么弄呢?
宋生老師 解答
你好!不是,你按合同,全額入賬折舊。做暫估,收到發票慢慢沖暫估
2023-02-14 11:47
由于我們的工程比較大,數據比較麻煩,我可不可不按照合同的走?我就現在帳里的在建工程,先做轉入固定資產,開始折舊,后面根據發票再繼續慢慢轉入,這樣可以嗎
2023-02-14 11:48
你好!你這樣的話,折舊的時間不同了。1月轉入的跟4月轉入的,折舊開始時間不同
2023-02-14 11:51
對的,我知道,我現在糾結的就是這里,你的意思,就是我如果合同簽訂的是1千萬,我開始就做賬:借固定資產 貸:應付賬款-暫估 ,以后收到發票的話,就走:借應付賬款-暫估 貸,銀行存款那暫估里包不包括進項稅????
2023-02-14 11:52
你好!包括的,要包括進項
2023-02-14 11:53
那你看我上面的會計分錄,收到發票后,該怎么走賬???稅怎么走???
2023-02-14 11:57
你好!你先借固定資產—xx資產 1000/1.13 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅-暫估100/1.13*0.13 貸應付賬款暫估然后 每次收到一部分,就借應付賬款 貸銀行存款借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅-暫估 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅-暫估
2023-02-14 12:13
老師,好聰明,還有就是剛才我問的我們廠房的合同是一個億的,但是,我們收到發票是7000萬,因為一個億里面有6%,9%,還有13%的發票,這樣我沒法做暫估,我現在能不能把走到在建工程里的3000萬做折舊,然后后面的等以后再折舊呢?????
2023-02-14 12:24
你好!可以的。可以這樣操作,分成幾個項目分開折舊
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固定資產換固定資產要做固定資產清理??
答: 同學你好,這個是需要的,等于說是處置固定資產,這個要進入固定資產清理。
答: 學員您好,是的,對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
固定資產投資額和固定資產額一樣嗎?固定資產投資額包括固定資產額嗎?
答: 你好,固定資產投資 額是包括固定資 產,它還包括在建工程
固定資產凈額=固定資產期末余額-累計折舊-固定資產減值準備+固定資產清理 為什么要加固定資產清理
討論
固定資產是固定資產原值還是固定資產賬面價值
固定資產比率=固定資產/資產總額,固定資產指的是資產負債表中的固定資產和在建工程合計數嗎
固定資產報廢,固定資產減值,固定資產盤盈,固定資產盤虧,分別的會計科目怎么做
固定資產清理 是固定資產的備抵科目嗎? 固定資產貸方余額會使固定資產 減少?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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紫蘇 追問
2023-02-14 11:45
宋生老師 解答
2023-02-14 11:45
紫蘇 追問
2023-02-14 11:47
宋生老師 解答
2023-02-14 11:48
紫蘇 追問
2023-02-14 11:51
宋生老師 解答
2023-02-14 11:52
紫蘇 追問
2023-02-14 11:53
宋生老師 解答
2023-02-14 11:57
紫蘇 追問
2023-02-14 12:13
宋生老師 解答
2023-02-14 12:24