

那我固定資產處置的時候轉入清理,借固定資產清理 累計折舊,貸固定資產,收到價款,借銀存,借固定資產清理,結轉是還得做一筆借固定資產清理,貸營業外收入嗎?
答: 收到價款時,還要貸記應交稅費-應交增值稅-銷項 其他分錄沒問題
固定資產清理借方117貸方50 余額67 我怎么記得好像是把貸方余額轉到借方 借固定資產清理67 貸營業外收入 不對? 固定資產清理月末有余額?不用結轉0?謝謝
答: 你好對的 月末結轉到資產處置損益或者營業外收支
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
固定資產有凈殘值,固定資產折舊完以后,要轉入固定資料清理嗎借:累計折舊 固定資產清理 (凈殘值)貸:固定資產 (原值)
答: 對的,是的,是這么做的。







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王雁鳴老師 解答
2017-09-21 19:01
王雁鳴老師 解答
2017-09-21 21:52