由于小規模納稅人是按季度申報增值稅,但是本季度內公司正常開具了銷售貨物的發票需要交納增值稅,但是也開具了紅沖服務類型業務的發票,那申報的時候服務類的增值稅本季度是負數,請問這樣子填寫進去的增值稅申報表可以正常在網上申報成功嗎?

歡喜豬
于2017-09-17 00:18 發布 ??1213次瀏覽
- 送心意
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
2017-09-17 07:07
沖減紅字發票后銷售額小于零的,納稅人按照“應稅貨物及勞務”和“應稅服務”對紅字發票進行分類,分別沖減“應稅貨物及勞務”和“應稅服務”銷售額,其中小于零的銷售額,進行零申報,當期未沖減完的,下期繼續沖減。因沖減紅字發票導致“一窗式”比對無法通過的,人工強行比對通過。
沖減紅字發票后銷售額小于零的,納稅人按照“應稅貨物及勞務”和“應稅服務”對紅字發票進行分類,分別沖減“應稅貨物及勞務”和“應稅服務”銷售額,其中小于零的銷售額,進行零申報,當期未沖減完的,下期繼續沖減。因沖減紅字發票導致“一窗式”比對無法通過的,人工強行比對通過。
(3)紅字發票沖減銷售額有余額的,納稅人應填寫紅字發票沖減銷售額臺賬,報主管稅務機關備案,以便下期繼續沖減。
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同學你好
對的
都是這樣的
2023-01-15 13:54:47
需要的
在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好,如果3%是專票,你按3%申報交稅。如果普票你開3% 就是開錯了吧,問下專管員怎么申報交稅。
2021-04-10 22:55:45
你按照1%來交稅是嗎?如果是的話,主表應納稅減征額,還有減免明細表。本期發生額實際抵扣金額填寫減免的2%。
2025-01-14 16:51:02
同學你好
不用
只要改其他季度的財務報表就行
2022-01-26 14:13:57
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2017-09-17 10:22
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2017-09-17 10:24