送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2017-09-17 07:07

沖減紅字發票后銷售額小于零的,納稅人按照“應稅貨物及勞務”和“應稅服務”對紅字發票進行分類,分別沖減“應稅貨物及勞務”和“應稅服務”銷售額,其中小于零的銷售額,進行零申報,當期未沖減完的,下期繼續沖減。因沖減紅字發票導致“一窗式”比對無法通過的,人工強行比對通過。 
 
 
 
沖減紅字發票后銷售額小于零的,納稅人按照“應稅貨物及勞務”和“應稅服務”對紅字發票進行分類,分別沖減“應稅貨物及勞務”和“應稅服務”銷售額,其中小于零的銷售額,進行零申報,當期未沖減完的,下期繼續沖減。因沖減紅字發票導致“一窗式”比對無法通過的,人工強行比對通過。 
 
(3)紅字發票沖減銷售額有余額的,納稅人應填寫紅字發票沖減銷售額臺賬,報主管稅務機關備案,以便下期繼續沖減。

歡喜豬 追問

2017-09-17 10:22

但是老師問題在于我們公司已經進入清算階段,后期也不會再發生跟應稅服務相關的收入開票了,那么小規模納稅人申報三季度增值稅的時候,我是必須要去國稅局柜面申報還是怎么操作呢?

陳靜老師 解答

2017-09-17 10:24

你好!那就到國稅局柜面去申報的.

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相關問題討論
同學你好 對的 都是這樣的
2023-01-15 13:54:47
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好,如果3%是專票,你按3%申報交稅。如果普票你開3% 就是開錯了吧,問下專管員怎么申報交稅。
2021-04-10 22:55:45
你按照1%來交稅是嗎?如果是的話,主表應納稅減征額,還有減免明細表。本期發生額實際抵扣金額填寫減免的2%。
2025-01-14 16:51:02
同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
2022-01-26 14:13:57
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