上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學,你好 暫估 借:原材料 500 貸:應付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應付賬款 300 答
這個發票如何做分錄?體現運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發貨給電商 借:其他應收款 — 電商 100000 貸:主營業務收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業務收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應付款 — 公司 100000 銷售確認 借:其他應收款 — 平臺 150000 貸:主營業務收入 150000 結轉成本 借:主營業務成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應付款 — 公司 150000 貸:其他應收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應付公司利潤 50000 貸:其他應付款 — 公司 50000 答
老師,內帳建議用財務軟件,還是excel表格? 問
內帳建議用財務軟件 答

老師,我們公司經常在對方公司買東西,對方公司給我們公司幾個點的返利,給我們開了一張發票,金額是負數的,這個應該怎么做賬務處理?
答: 你好,沖減公司的辦公用品。
您好!老師我問下,我公司從2022年7月到2023年9月一直沒開過發票,但是都做了無票收入,現在要開發票金額一百多萬,我怎么報稅和做賬務處理那?
答: 您好,是原來未開票的業務做開票收入?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師10月開票庫存只有3個東西開票的時候沒仔細確認開出了4個并且客戶也付了4個的款而且抵扣了,現在12月底今天發現的,我全部紅沖開了確認單,但是客戶點了作廢,客戶只同意讓我開紅字確認單銷售退回1個,現在開了銷售退回一個,客戶也確認了,多出的一個款客戶說不用我退款直接下次她付款的時候抵掉這多付款的一個,我12月也開了正數發票大于我沖紅的一個發票金額。請問我現在的賬務處理和稅收處理怎么做?
答: 借應收賬款負數, 貸主營業務收入負數、 應交稅費負數, 借庫存商品借主營業務成本負數 增值稅表一填寫負數銷售額






粵公網安備 44030502000945號



清 追問
2017-08-19 15:45
宋生老師 解答
2017-08-19 15:47
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2017-08-19 15:53
宋生老師 解答
2017-08-19 15:54
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2017-08-19 16:05
宋生老師 解答
2017-08-19 16:06