老師,小規模公司,季度開票不到30萬,增值稅免交開票 問
小規模收入 主營業務收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入? ? ? ? ?應交稅費-未交增值稅? 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免 答
老師你好,我們公司,室外燈具維修,合同價60500元,現在 問
您好,這個如果是一次性記費用,分錄對的, 這么大金額一般是攤銷的,裝修嘛,在租期內按月攤銷 答
老師,當月可以抵扣的進項稅額怎么計算? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
2025年八月社保在2026年3月補申報繳費,要怎么做賬 問
您好, 借:利潤分配-未分配 貸:應付職工 答
老師 建筑企業接受勞務派遣人員的占比必須控制 問
會有風險: 勞務派遣比例超過 10%,違反人社規定,容易被勞動監察處罰。 稅務會懷疑是假派遣、真勞務,超比例部分的人工費可能不讓稅前扣除,還要補稅、交滯納金。 建筑行業是重點檢查對象,風險更高。 建議:把超出 10% 的部分,改成勞務分包,別全用勞務派遣。 答

為啥納稅調減200元,不是納稅調增
答: 你好,學員,這個200是什么業務性質的
本年度發票收到:費用期間2021.11------2022.10全部計入2021年度費用,納稅調增所得額10/12,請問調增的10/12是否可以在2022年度納稅調減所得額。謝謝!
答: 可以的 可以這么做的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們去年的工資如果匯繳前沒有發下去,21年匯繳,稅收金額小于賬載,納稅調增,如果6月份發放以后,是在2022年匯繳時還在5050表納稅調減嗎?這樣調減會有稅收風險不?
答: 你好;? ? ?你去年調增處理了嗎 ?? 如果去年調增了。現在21年? 就調減; 正常發了就可以調減的。 不會有風險的??





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春雨 追問
2023-01-19 15:48
郭老師 解答
2023-01-19 15:49
春雨 追問
2023-01-19 15:49
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2023-01-19 15:57
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2023-01-19 15:58
春雨 追問
2023-01-19 16:00
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2023-01-19 16:01