送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-01-14 13:18

你好,正常情況下,應付職工薪酬余額是不會在借方的
在借方余額,可能是少計提了或者多發放了

雪云微 追問

2023-01-14 13:19

現在查原因來不及了,能先按負數報稅嗎?下個月再調賬。

鄒老師 解答

2023-01-14 13:20

你好,需要及時查明原因,然后做相應調整才是的 

雪云微 追問

2023-01-14 17:23

好像是之前現金補發以前年的工資,付多了。咋處理?

鄒老師 解答

2023-01-14 17:24

你好,以前年的工資,付多了,多付的工資有退回嗎? 

雪云微 追問

2023-01-14 17:36

沒有退回,剛發現付多了

鄒老師 解答

2023-01-14 18:27

你好,沒有退回,剛發現付多了,那就在  應付職工薪酬  的借方掛賬,暫時不做調整啊 

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相關問題討論
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好,直接寫應付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
你好,是根據工時比例進行分配嗎??
2022-04-24 09:13:21
同學你好 這個就是工資除以應出勤天數乘以實際出勤天數
2022-04-02 16:40:46
負數的話肯定是不可以的。
2022-04-01 14:56:24
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